Bookkeeping

We prepare your Returns, Payrolls and provide full accounting services for Self-Employed people and UK companies.

We are friendly and customer oriented. Come and talk to us: here

If you incorporate your business with us we will send you a summary document after the formation of the company, with which you can keep track of the main data of your company (Registered Office, Company Registration Number etc.) and the deadlines of your returns. We will send an e-mail of these deadlines to our clients who have an accounting contract with us, but this way you can check this information anytime.

We aim to offer one of the most competitive prices on the market of accounting and company formation services to make it available to more businesses.

Being Hungarian professionals – trained in UK – we have 10 years of experience in international matters as well, and managing companies with foreign resident directors.

 

Bookkeeping of Self-Employed people

We offer a very favorable accounting service for entrepreneurs. Depending on their activity and the number of invoices, we give them an individual offer. Monthly accounting starts from as little as £15, annual package from £150.

We prepare the Tax Returns of Self-Employed people for £90-120 (depending on periodical discounts).

Bookkeeping of a Limited Company 

Keeping up to date with your company’s finances is an essential part of running a successful business. Over the past 10 years of professional experience, we have seen that in most cases having a good accounting background is almost as important as generating revenue itself. After all what is the point of having a lot of revenue, if the costs associated with it are not accounted for, or are accounted for incorrectly and they result in penalties.

From the records, that our office keeps the payable taxes and payroll taxes can be calculated easily and you can get an up to date picture of your company’s current situation.

Make sure your finances are safe and secure, get your bookkeeping done by professionals

To ensure that we can do our work smoothly, please send the documents and invoices listed below to our office regularly: 

  • income invoices,
  • receipts for expenses (under around £100 it does not have to be invoiced to the company’s name),
  • all bank statements, PayPal statements
  • if the company has employees, then monthly payroll details

You can also chose to use Xero or QuickBooks where you upload your invoices and bank statements, and you can keep track of your records.

Két fő úton lehetséges a cégből pénzt kivenni:


1. Alkalmazotti bérkifizetés:

Az igazgatóknak nem szükséges magukat bejelenteni a cégnél, ameddig nem szeretnének pénzt kivenni. Abban az esetben, ha a cég bért fizet ki havi 520 font felett, azt be kell jelenteni az adóhivatalnál. Amikor erre sor kerül, akkor először a céget kell regisztrálni (PAYE regisztráció) az adóhivatalnál mint munkáltatót, és ez után be lehet jelenteni a dolgozókat, igazgatókat.

A bérterhek megfizetése ezután az adott havi fizetés nagysága szerint történik. Ellentétben a magyar szabályokkal, itt előre csak a munkaviszony tényét kell bejelenteni, de összeget nem kell kötni hozzá. A havi bér kifizetésekor kell az adott tárgyhónap fizetéseit és bérterheit lejelenteni.

Havi 520 fontos fizetés alatt (amennyiben nincsen további Angliából származó jövedelme) nem szükséges bérszámfejtés a fizetés/tiszteletdíj kivételéhez, mindössze egy kifizetési bizonylat a cég részéről, amit a dolgozó aláír.

2. Osztalék:

A cég tulajdonosaként a 19% nyereségadó megfizetése után, vagyis az adózás utáni eredményből részesedésének arányában igényt tarthat az így megmaradt nyereségre. Az első 2000 font osztalék adómentes, felette a teljes személyes jövedelemtől függően adózik. 50.000 fontos összjövedelemig 7,5% osztalékadó fizetendő, felette 32,5-38,1%.

A vállalkozás elszámolható költségei

Az Ltd-k könyvelésében elszámolható költségek körét az állami adóhatóság (HMRC) előírásai határozzák meg. Fő szabály szerint az elszámolható költségeknek teljesen és kizárólag a vállalkozási tevékenység érdekében kell felmerülniük. Amennyiben személyes használat is érintett, akkor a kiadás már nem számolható el költségként.

A költségeknek nyereségcsökkentő hatásuk van, mivel az elszámolt költségekre a 19% társasági adó nem kerül felszámolásra. A cégek nyereségének kiszámolása a magyarországival nagyban megegyezik, miszerint a cég teljes bevételéből az összes kiadás (bérek, bérterhek, béren kívüli juttatások, elszámolható költségek) levonásával kapjuk meg a cég nyereségét.

Induló vállalkozásoknak hasznos információ lehet, miszerint az esetleges veszteség továbbvihető a következő pénzügyi évre.

Most common eligible costs: 

Salaries of employees, directors
Fees of subcontractors
Travel expenses (flights, traintickets, etc. The cost of fuel is only deductable if the car is owned by the company car or it is leased in the name of the company)
One company phone per employee
In case of a UK office: rent, internet, landline phone
Computer hardware, software
Cost of material, supplies
Machinery, equipment, installations
Post, courier fees
Office supplies
Membership fees of professional organisations, training costs

Angol cég számláinak kiállítása

Az angol cég által kiállított számlák a Magyarországon kiállítandó számlákkal nagyban megegyeznek. Egy jelentős eltérés van, miszerint Angliában nincsen szigorú számadású sorszámozás, így akár ingyenes online számlázó programok segítségével vagy egy egyszerű kézi nyomtatvány kitöltésével állíthat ki számlát.

Az angol jogszabályok szerint – amennyiben a cég nem ÁFA regisztrált Angliában – a számlán elegendő feltüntetni a két fél nevét, címét, a szolgáltatás/értékesítés tárgyát, darabszámát, annak árát és a tranzakció dátumát. ÁFA körbe történt belépést követően a fentieken felül szerepeltetni kell a számlán a cég ÁFA számát, és a számla ÁFA tartalmát százalékos alapon is, és a végösszegben is.


Közösségi értékesítés és az uniós adószám

Angliában a magyar szabályoktól eltérően nem kötelező uniós adószámot igényelni mindössze azért, mert a cég az Unión belül szeretne kereskedni, azt alanyi adómentesen szabadon megteheti egyösszegű bruttó számlák kiállításával. 85.000 font bevételig nem kötelező a regisztráció, de igény szerint lehet jelentkezni. Angliában az uniós adószám megegyezik az ÁFA számmal, így ennek megszerzése érdekében az ÁFA regisztrációs eljárás lefolytatása szükséges.

Our bookkeeping fees can be found under Our prices in the menu.

Süti beállítások

Weblapunkon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élményért, weblapunk használatával elfogadja ezt. A weboldal használatával elfogadja a szabályzatot. Adatvédelmi szabályzatunk a Dokumentumok menü alatt elérhető.